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por adm publicado 19/04/2023 19h05, última modificação 19/04/2023 19h05

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Dados

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CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Fevereiro de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
201001 01/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 400,00 400,00 0,00 CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO
201002 01/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 400,00 400,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
208001 08/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
208002 08/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.350,00 1.350,00 0,00 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
208003 08/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.96 126,00 126,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
210001 10/02/2023 01.01.00 01 2001 3.1.91.13.08 94,31 94,31 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
215001 15/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 225,00 225,00 0,00 WERLEY DA CRUZ MARQUES
217001 17/02/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.75 86.796,80 86.796,80 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
217002 17/02/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 18.794,13 18.794,13 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
217003 17/02/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 26.492,00 26.492,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
217004 17/02/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
217005 17/02/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
217006 17/02/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
217007 17/02/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
223001 23/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 25.152,64 25.152,64 0,00 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
223002 23/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 900,00 900,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
224001 24/02/2023 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 1.832,16 1.832,16 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
224002 24/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 540,50 540,50 0,00 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
227001 27/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 240,00 240,00 0,00 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
227002 27/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.22 2.869,14 2.869,14 0,00 D. M. CARVALHO BRITO
227003 27/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.96 150,00 150,00 0,00 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
227004 27/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 850,00 850,00 0,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
227005 27/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 450,00 450,00 0,00 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
228001 28/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.70 1.100,00 1.100,00 0,00 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
228002 28/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 2.075,00 2.075,00 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
228003 28/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.39 1.337,49 1.337,49 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
228004 28/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 452,51 452,51 0,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
228005 28/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.15 1.350,00 1.350,00 0,00 VANDENILDO BRITO RIBEIRO - MEE
228006 28/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 2.460,02 2.460,02 0,00 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
228007 28/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.17 1.321,00 1.321,00 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
228008 28/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 990,00 990,00 MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA
228009 28/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.16 168,00 168,00 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
228010 28/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.39 537,90 537,90 PRIMAVIA VEICULOS LTDA
228011 28/02/2023 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.13 9.140,00 9.140,00 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
228012 28/02/2023 01.01.00 01 2001 3.1.91.13.08 26.210,78 26.210,78 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Page 2 of 2 Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Fevereiro de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
Total Geral 217.805,38 180.758,70 37.046,68
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADOR
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53

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