| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 |
|
|
|
|
|
|
| ANEXO VIII |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
|
|
|
Referência : Junho de 2023 |
| Nº doEmpenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
| 36 |
19/06/2023 |
626,60 |
0,00 |
19/06/2023 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
| 37 |
21/06/2023 |
28.868,96 |
0,00 |
21/06/2023 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 38 |
23/06/2023 |
769,03 |
0,00 |
23/06/2023 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 39 |
23/06/2023 |
9.820,50 |
0,00 |
23/06/2023 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 40 |
26/06/2023 |
2.854,81 |
0,00 |
26/06/2023 |
042 |
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| 41 |
26/06/2023 |
1.832,16 |
0,00 |
26/06/2023 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
| 42 |
26/06/2023 |
12.182,93 |
0,00 |
26/06/2023 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 102001 |
02/01/2023 |
363,00 |
0,00 |
30/06/2023 |
042 |
TARIFA |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 102002 |
02/01/2023 |
1.320,00 |
0,00 |
20/06/2023 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
| 102003 |
02/01/2023 |
219,90 |
0,00 |
19/06/2023 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
| 102004 |
02/01/2023 |
5.500,00 |
0,00 |
21/06/2023 |
042 |
|
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 102005 |
02/01/2023 |
1.430,61 |
0,00 |
21/06/2023 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102006 |
02/01/2023 |
527,09 |
0,00 |
19/06/2023 |
042 |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 102007 |
02/01/2023 |
2.779,44 |
0,00 |
20/06/2023 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 102008 |
02/01/2023 |
3.973,46 |
0,00 |
30/06/2023 |
042 |
|
M C LEMOS & CIA LTDA |
| 102009 |
02/01/2023 |
330,00 |
0,00 |
23/06/2023 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| 102010 |
02/01/2023 |
600,00 |
0,00 |
23/06/2023 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
| 102011 |
02/01/2023 |
7.500,00 |
0,00 |
19/06/2023 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
| 102012 |
02/01/2023 |
1.400,00 |
0,00 |
19/06/2023 |
042 |
|
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
| 601001 |
01/06/2023 |
1.929,00 |
0,00 |
01/06/2023 |
042 |
|
VIVIANE DE OLIVEIRA NUNES |
| 602001 |
02/06/2023 |
1.500,00 |
0,00 |
02/06/2023 |
042 |
|
NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
| 602002 |
02/06/2023 |
1.500,00 |
0,00 |
02/06/2023 |
042 |
|
RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA |
| 602003 |
02/06/2023 |
2.000,00 |
0,00 |
02/06/2023 |
042 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
| 602004 |
02/06/2023 |
1.600,00 |
0,00 |
06/06/2023 |
042 |
|
LUMIFEST EVENTOS - LTDA |
| 605001 |
05/06/2023 |
2.710,00 |
0,00 |
06/06/2023 |
042 |
|
R A EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 605002 |
05/06/2023 |
1.320,00 |
0,00 |
05/06/2023 |
042 |
|
LEONARDO SOARES DA COSTA |
| 607001 |
07/06/2023 |
255,00 |
0,00 |
07/06/2023 |
042 |
|
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
| 613001 |
13/06/2023 |
626,00 |
0,00 |
13/06/2023 |
042 |
|
CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
| 619001 |
19/06/2023 |
48.276,87 |
0,00 |
19/06/2023 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 619001 |
19/06/2023 |
40.294,52 |
48.276,87 |
19/06/2023 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 619002 |
19/06/2023 |
5.273,34 |
0,00 |
19/06/2023 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 619002 |
19/06/2023 |
13.538,79 |
5.273,34 |
19/06/2023 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 619003 |
19/06/2023 |
23.105,22 |
3.404,78 |
20/06/2023 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Page 2 of 3 |
Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 |
|
|
|
|
|
|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 |
|
|
|
|
|
|
| ANEXO VIII |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
|
|
|
Referência : Junho de 2023 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
| 619003 |
19/06/2023 |
3.404,78 |
0,00 |
20/06/2023 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 619004 |
19/06/2023 |
450,00 |
0,00 |
19/06/2023 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 619005 |
19/06/2023 |
450,00 |
0,00 |
19/06/2023 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 619006 |
19/06/2023 |
450,00 |
0,00 |
19/06/2023 |
042 |
|
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 619007 |
19/06/2023 |
450,00 |
0,00 |
19/06/2023 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 619008 |
19/06/2023 |
4.500,43 |
0,00 |
19/06/2023 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 619009 |
19/06/2023 |
27.123,82 |
0,00 |
19/06/2023 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 619010 |
19/06/2023 |
9.140,00 |
0,00 |
21/06/2023 |
042 |
|
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
| 619011 |
19/06/2023 |
1.100,00 |
0,00 |
19/06/2023 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 619012 |
19/06/2023 |
3.500,00 |
0,00 |
20/06/2023 |
042 |
|
ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
| 620001 |
20/06/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
23/06/2023 |
042 |
|
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
| 620002 |
20/06/2023 |
1.700,00 |
0,00 |
20/06/2023 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 622001 |
22/06/2023 |
25.152,64 |
0,00 |
23/06/2023 |
042 |
|
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| 622002 |
22/06/2023 |
258,00 |
0,00 |
22/06/2023 |
042 |
|
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
| 622003 |
22/06/2023 |
30,83 |
0,00 |
22/06/2023 |
042 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 622004 |
22/06/2023 |
14.291,13 |
0,00 |
22/06/2023 |
042 |
|
MAX RICHARD LOPES PROFIRIO |
| 626001 |
26/06/2023 |
4.126,29 |
0,00 |
26/06/2023 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
| 626002 |
26/06/2023 |
800,00 |
0,00 |
26/06/2023 |
042 |
|
OSNIR ROCEN |
| 626003 |
26/06/2023 |
26.488,32 |
0,00 |
26/06/2023 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 626004 |
26/06/2023 |
512,00 |
0,00 |
26/06/2023 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
| 626005 |
26/06/2023 |
2.096,53 |
0,00 |
26/06/2023 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
| 627001 |
27/06/2023 |
120,00 |
0,00 |
27/06/2023 |
042 |
|
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
| 630001 |
30/06/2023 |
1.700,00 |
0,00 |
30/06/2023 |
042 |
|
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
| 630002 |
30/06/2023 |
280,00 |
0,00 |
30/06/2023 |
042 |
|
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
| 630003 |
30/06/2023 |
1.529,87 |
0,00 |
30/06/2023 |
042 |
|
D. M. CARVALHO BRITO |
| 630004 |
30/06/2023 |
4.727,00 |
0,00 |
30/06/2023 |
042 |
|
VERA NILVA FERNANDES MACIEL |
| 630005 |
30/06/2023 |
814,00 |
0,00 |
30/06/2023 |
042 |
|
NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME |
| 630006 |
30/06/2023 |
1.559,30 |
0,00 |
30/06/2023 |
042 |
|
D. M. CARVALHO BRITO |
| 630007 |
30/06/2023 |
745,00 |
0,00 |
30/06/2023 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Page 3 of 3 |
Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 |
|
|
|
|
|
|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 |
|
|
|
|
|
|
| ANEXO VIII |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
|
|
|
Referência : Junho de 2023 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
| |
Total Geral |
365.327,17 |
56.954,99 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
|
|
|
|
|
| PRESIDENTE |
TESOUREIRO |
CONTADOR |
|
|
|
|
|
| 015.342.803-16 |
009.846.183-41 |
226.500.163-53 |
|
|
|
|
|