RESTOS A PAGAR

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Page 1 of 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                                       Referência : Maio de 2022
Fonte de
Recurso
Nº do
Empenho
Data do
Empenho
Nome do Credor Unid.
Orç.
Função Proj./
Ativ.
Elem. de
Despesa
Valor
Empenhado
Valor a Pagar
1.500.0 103105 03/01/2022 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 3.600,00 2.400,00
1.500.0 103108 03/01/2022 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL 010100 01 2002 3.3.90.39.59 2.000,00 730,90
1.500.0 103107 03/01/2022 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA 010100 01 2002 3.3.90.36.06 44.400,00 25.900,00
1.500.0 103106 03/01/2022 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 010100 01 2002 3.3.90.39.05 3.300,00 1.925,00
1.500.0 103100 03/01/2022 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 010100 01 2002 3.3.90.39.29 20.000,00 15.439,98
1.500.0 103104 03/01/2022 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME 010100 01 2002 3.3.90.39.39 2.638,00 1.538,50
1.500.0 103103 03/01/2022 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.70 14.544,00 9.044,00
1.500.0 103102 03/01/2022 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 010100 01 2002 3.3.90.39.33 5.500,00 3.132,70
1.500.0 103101 03/01/2022 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV 010100 01 2004 3.3.50.41.04 14.544,00 8.484,00
1.500.0 201017 01/02/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 010100 01 2002 3.3.90.39.55 1.000,00 854,78
1.500.0 201018 01/02/2022 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 010100 01 2002 3.3.90.39.45 60.500,00 38.500,00
1.500.0 301061 01/03/2022 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 010100 01 2002 3.3.90.39.57 17.000,00 11.900,00
1.500.0 301062 01/03/2022 GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 35.000,00 24.500,00
1.500.0 419023 19/04/2022 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS 010100 01 2001 3.1.90.11.43 4.866,00 454,50
Sub Total Geral 228.892,00 144.804,36
Total Geral 228.892,00 144.804,36
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

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