| ANEXO VIII |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
Referência : JANEIRO de 2020 |
|
|
|
|
| Nº do |
Data do |
|
|
Data do |
Conta |
Nº do |
|
| Empenho |
Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Pagamento |
Pagadora |
Documento |
Credor |
| 145 |
17/01/2020 |
566,96 |
0,00 |
17/01/2020 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
| 146 |
20/01/2020 |
4.506,24 |
0,00 |
20/01/2020 |
042 |
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| 147 |
23/01/2020 |
8.959,02 |
0,00 |
23/01/2020 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 148 |
24/01/2020 |
2.374,18 |
0,00 |
24/01/2020 |
042 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
| 149 |
28/01/2020 |
1.111,23 |
0,00 |
28/01/2020 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
| 150 |
17/01/2020 |
7.683,85 |
0,00 |
17/01/2020 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 151 |
23/01/2020 |
1.959,06 |
0,00 |
23/01/2020 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 152 |
27/01/2020 |
8.000,12 |
0,00 |
27/01/2020 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 153 |
08/01/2020 |
8.000,12 |
0,00 |
08/01/2020 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 154 |
23/01/2020 |
646,37 |
0,00 |
23/01/2020 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 155 |
23/01/2020 |
324,60 |
0,00 |
23/01/2020 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 102044 |
02/01/2020 |
463,20 |
0,00 |
07/01/2020 |
042 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 102044 |
02/01/2020 |
334,61 |
0,00 |
24/01/2020 |
042 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 102045 |
02/01/2020 |
640,00 |
0,00 |
07/01/2020 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| 102046 |
02/01/2020 |
3.700,00 |
0,00 |
17/01/2020 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
| 102047 |
02/01/2020 |
1.039,00 |
0,00 |
20/01/2020 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
| 102048 |
02/01/2020 |
10,00 |
0,00 |
07/01/2020 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 102048 |
02/01/2020 |
1.039,00 |
0,00 |
21/01/2020 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 102049 |
02/01/2020 |
50.887,60 |
30.112,40 |
17/01/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 102049 |
02/01/2020 |
30.112,40 |
0,00 |
17/01/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 102050 |
02/01/2020 |
12.141,56 |
3.029,85 |
17/01/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 102050 |
02/01/2020 |
3.029,85 |
0,00 |
17/01/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 102051 |
02/01/2020 |
7.905,05 |
994,95 |
17/01/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 102051 |
02/01/2020 |
994,95 |
0,00 |
17/01/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 102052 |
02/01/2020 |
4.795,80 |
399,20 |
17/01/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
| 102052 |
02/01/2020 |
399,20 |
0,00 |
17/01/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
| 102053 |
02/01/2020 |
1.300,00 |
0,00 |
17/01/2020 |
042 |
|
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
| 102054 |
02/01/2020 |
640,00 |
0,00 |
24/01/2020 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| 102055 |
02/01/2020 |
1.274,11 |
0,00 |
31/01/2020 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102056 |
02/01/2020 |
83,64 |
0,00 |
16/01/2020 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 117018 |
17/01/2020 |
15.440,94 |
1.959,06 |
17/01/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 117018 |
17/01/2020 |
1.959,06 |
0,00 |
17/01/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 117019 |
17/01/2020 |
18.564,00 |
0,00 |
17/01/2020 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 of 2 ANEXO VIII |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
Referência : JANEIRO de 2020 |
|
|
|
Anexos - Resolução nº 09/2018 |
| |
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
|
|
|
|
|
| Nº do |
Data do |
|
|
Data do |
Conta |
Nº do |
|
| Empenho |
Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Pagamento |
Pagadora |
Documento |
Credor |
| 117020 |
17/01/2020 |
450,00 |
0,00 |
17/01/2020 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 117021 |
17/01/2020 |
450,00 |
0,00 |
17/01/2020 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 117022 |
17/01/2020 |
450,00 |
0,00 |
17/01/2020 |
042 |
|
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 117023 |
17/01/2020 |
450,00 |
0,00 |
17/01/2020 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 127014 |
27/01/2020 |
137,00 |
0,00 |
27/01/2020 |
042 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
| 128024 |
28/01/2020 |
1.717,36 |
0,00 |
28/01/2020 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
| |
Total Geral |
204.540,08 |
36.495,46 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO |
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
|
|
|
|
|
| PRESIDENTE |
TESOUREIRO |
CONTADORA CRC 4363/O-PI |
|
|
|
|
|
| 350.594.273-15 |
359.797.393-00 |
226.500.163-53 |
|
|
|
|
|