CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 14/03/2022 12h08, última modificação 14/03/2022 12h08

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

page_1_of_2 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 anexos_instrucao_normativa_no_72020
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-CNPJ:06554257/0001-71 ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : NOVEMBRO de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
1103039 03/11/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.350,00 1.350,00 0,00 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
1110011 10/11/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA
1111012 11/11/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.16 1.550,00 1.550,00 0,00 SAMUEL JOSÉ DE SOUZA
1116015 16/11/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
1116016 16/11/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.04 104,00 104,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
1118010 18/11/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.33 219,90 219,90 0,00 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
1118011 18/11/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
1118012 18/11/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
1118013 18/11/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1118014 18/11/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1118020 18/11/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 81.000,00 81.000,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1118021 18/11/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 16.391,38 16.391,38 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1118022 18/11/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 8.900,00 8.900,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1118023 18/11/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 7.700,00 7.700,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
1118024 18/11/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 8.195,68 5.775,68 2.420,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1118025 18/11/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 5.825,00 5.825,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1119019 19/11/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.29 1.188,42 1.188,42 0,00 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1119020 19/11/2021 01.01.00 01 1002 4.4.90.52.18 4.648,00 4.648,00 0,00 GARDENIA ANDRADE DA CRUZ LUSTOSA
1119021 19/11/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 22.615,42 22.615,42 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1122022 22/11/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 1.826,67 1.826,67 0,00 MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
1123014 23/11/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.45 5.000,00 5.000,00 0,00 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1123016 23/11/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 1.350,00 1.350,00 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
1123017 23/11/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.22 670,00 670,00 0,00 ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO
1124007 24/11/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 1.998,36 1.998,36 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
1125021 25/11/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 310,00 310,00 0,00 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
1126006 26/11/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.26 251,00 251,00 0,00 JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA
1129013 29/11/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 1.280,80 1.280,80 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1130014 30/11/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.59 268,45 268,45 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
1130015 30/11/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.40 1.650,00 1.650,00 0,00 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
1130016 30/11/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.24 1.446,00 1.446,00 NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME
Page 2 of 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-CNPJ:06554257/0001-71 ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
Total Geral 179.939,08 176.073,08 3.866,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento