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por adm publicado 14/03/2022 12h01, última modificação 14/03/2022 12h01

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Dados

field_1_of_1 camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_loureno_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 anexos_instruo_normativa_n_72020
ANEXO VII RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referencia : Maio de 2021
N do Empenho Data do Empenho Unid. Orc. Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
503025 03/05/2021 01.01.00 2002 3.3.90.30.22 1.382,77 1.382,77 0,00 MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
503026 03/05/2021 01.01.00 2002 3.3.90.39.96 150,00 150,00 0,00 FIRMALICE GUEDES CARDOSO
503027 03/05/2021 01.01.00 Funcao 2002 3.3.90.39.05 680,00 680,00 0,00 EMILIANO COMUNICA??O VISUAL LTDA
503028 03/05/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 ROBERIO DE FREITAS LUSTOSA
510010 10/05/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 10.355,00 10.355,00 0,00 MAX WISLLEY MAGALHAES PROFIRO 06722174573
510011 10/05/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.02 450,00 450,00 0,00 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
511004 11/05/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR
518003 18/05/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
518004 18/05/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
518005 18/05/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
518006 18/05/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
518007 18/05/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 800,00 800,00 0,00 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
518008 18/05/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 81.000,00 81.000,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES
518009 18/05/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 8.900,00 8.900,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - COMISSIONADOS
518010 18/05/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 7.700,00 7.700,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - CONTRATADOS
518011 18/05/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 15.975,58 15.975,58 0,00 FOLHA PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS
519001 19/05/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 21.701,90 21.701,90 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
519002 19/05/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.44 477,00 477,00 0,00 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
520001 20/05/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.06 3.500,00 3.500,00 0,00 HUISON CUNHA NOGUEIRA
521001 21/05/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.19 400,00 400,00 0,00 SAMUEL JOSE DE SOUZA
525001 25/05/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 1.939,61 1.939,61 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
528003 28/05/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 970,70 970,70 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
529001 29/05/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 1.405,55 1.405,55 0,00 MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
531002 31/05/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.59 237,10 237,10 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
531003 31/05/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.22 350,00 350,00 0,00 ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO
531004 31/05/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.55 50,62 50,62 0,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01 Total Geral 162.625,83 162.625,83 0,00
01
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA 01
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

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