| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 |
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| ANEXO VIII |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
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Referência : Fevereiro de 2023 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
| 8 |
17/02/2023 |
9.629,37 |
0,00 |
17/02/2023 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 9 |
17/02/2023 |
736,48 |
0,00 |
17/02/2023 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 10 |
17/02/2023 |
626,60 |
0,00 |
17/02/2023 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
| 11 |
17/02/2023 |
4.436,51 |
0,00 |
17/02/2023 |
042 |
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| 12 |
24/02/2023 |
1.832,16 |
0,00 |
24/02/2023 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
| 13 |
22/02/2023 |
26.797,97 |
0,00 |
22/02/2023 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 102001 |
02/01/2023 |
297,00 |
0,00 |
28/02/2023 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 102002 |
02/01/2023 |
1.320,00 |
0,00 |
17/02/2023 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
| 102003 |
02/01/2023 |
219,90 |
0,00 |
16/02/2023 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
| 102004 |
02/01/2023 |
5.500,00 |
0,00 |
17/02/2023 |
042 |
|
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 102005 |
02/01/2023 |
1.118,97 |
0,00 |
24/02/2023 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102006 |
02/01/2023 |
451,22 |
0,00 |
16/02/2023 |
042 |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 102008 |
02/01/2023 |
3.366,54 |
0,00 |
28/02/2023 |
042 |
|
M C LEMOS & CIA LTDA |
| 102009 |
02/01/2023 |
330,00 |
0,00 |
17/02/2023 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| 102010 |
02/01/2023 |
600,00 |
0,00 |
16/02/2023 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
| 102011 |
02/01/2023 |
7.500,00 |
0,00 |
16/02/2023 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
| 102012 |
02/01/2023 |
1.400,00 |
0,00 |
17/02/2023 |
042 |
|
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
| 118010 |
18/01/2023 |
660,00 |
0,00 |
13/02/2023 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 201001 |
01/02/2023 |
400,00 |
0,00 |
01/02/2023 |
042 |
|
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
| 201002 |
01/02/2023 |
400,00 |
0,00 |
01/02/2023 |
042 |
|
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
| 208001 |
08/02/2023 |
1.200,00 |
0,00 |
08/02/2023 |
042 |
|
NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
| 208002 |
08/02/2023 |
1.350,00 |
0,00 |
08/02/2023 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
| 208003 |
08/02/2023 |
126,00 |
0,00 |
13/02/2023 |
042 |
|
CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
| 210001 |
10/02/2023 |
94,31 |
0,00 |
10/02/2023 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 215001 |
15/02/2023 |
225,00 |
0,00 |
16/02/2023 |
042 |
|
WERLEY DA CRUZ MARQUES |
| 217001 |
17/02/2023 |
47.667,45 |
0,00 |
17/02/2023 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 217001 |
17/02/2023 |
39.129,35 |
47.667,45 |
17/02/2023 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 217002 |
17/02/2023 |
13.591,79 |
5.202,34 |
17/02/2023 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 217002 |
17/02/2023 |
5.202,34 |
0,00 |
17/02/2023 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 217003 |
17/02/2023 |
3.308,62 |
0,00 |
24/02/2023 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 217003 |
17/02/2023 |
23.183,38 |
3.308,62 |
24/02/2023 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 217004 |
17/02/2023 |
450,00 |
0,00 |
17/02/2023 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 217005 |
17/02/2023 |
450,00 |
0,00 |
17/02/2023 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| |
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|
| Page 2 of 2 |
Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 |
|
|
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|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 |
|
|
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|
|
|
| ANEXO VIII |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
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|
Referência : Fevereiro de 2023 |
|
| |
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|
|
|
|
| |
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| |
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|
|
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|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
| 217006 |
17/02/2023 |
450,00 |
0,00 |
17/02/2023 |
042 |
|
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 217007 |
17/02/2023 |
450,00 |
0,00 |
17/02/2023 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 223001 |
23/02/2023 |
25.152,64 |
0,00 |
24/02/2023 |
042 |
|
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| 223002 |
23/02/2023 |
900,00 |
0,00 |
23/02/2023 |
042 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
| 224001 |
24/02/2023 |
1.832,16 |
0,00 |
24/02/2023 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
| 224002 |
24/02/2023 |
540,50 |
0,00 |
24/02/2023 |
042 |
|
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
| 227001 |
27/02/2023 |
240,00 |
0,00 |
27/02/2023 |
042 |
|
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
| 227002 |
27/02/2023 |
2.869,14 |
0,00 |
27/02/2023 |
042 |
|
D. M. CARVALHO BRITO |
| 227003 |
27/02/2023 |
150,00 |
0,00 |
28/02/2023 |
042 |
|
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
| 227004 |
27/02/2023 |
850,00 |
0,00 |
28/02/2023 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 227005 |
27/02/2023 |
450,00 |
0,00 |
28/02/2023 |
042 |
|
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
| 228001 |
28/02/2023 |
1.100,00 |
0,00 |
28/02/2023 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 228002 |
28/02/2023 |
2.075,00 |
0,00 |
28/02/2023 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
| 228003 |
28/02/2023 |
1.337,49 |
0,00 |
28/02/2023 |
042 |
|
PRIMAVIA VEICULOS LTDA |
| 228004 |
28/02/2023 |
452,51 |
0,00 |
28/02/2023 |
042 |
|
PRIMAVIA VEICULOS LTDA |
| 228005 |
28/02/2023 |
1.350,00 |
0,00 |
28/02/2023 |
042 |
|
VANDENILDO BRITO RIBEIRO - MEE |
| 228006 |
28/02/2023 |
2.460,02 |
0,00 |
28/02/2023 |
042 |
|
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
| 228007 |
28/02/2023 |
1.321,00 |
0,00 |
28/02/2023 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
| |
Total Geral |
247.581,42 |
56.178,41 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
|
|
|
|
|
| PRESIDENTE |
TESOUREIRO |
CONTADOR |
|
|
|
|
|
| 015.342.803-16 |
009.846.183-41 |
226.500.163-53 |
|
|
|
|
|