| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 |
|
|
|
|
|
|
| ANEXO VIII |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
|
|
|
Referência : Abril de 2023 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
| 22 |
19/04/2023 |
626,60 |
0,00 |
19/04/2023 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
| 23 |
20/04/2023 |
28.797,96 |
0,00 |
20/04/2023 |
042 |
|
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 24 |
20/04/2023 |
9.813,50 |
0,00 |
20/04/2023 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 25 |
20/04/2023 |
736,48 |
0,00 |
20/04/2023 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 26 |
25/04/2023 |
12.074,12 |
0,00 |
25/04/2023 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 27 |
25/04/2023 |
2.854,81 |
0,00 |
25/04/2023 |
042 |
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| 28 |
24/04/2023 |
1.832,16 |
0,00 |
24/04/2023 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
| 102001 |
02/01/2023 |
330,00 |
0,00 |
28/04/2023 |
042 |
TARIFA |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| 102002 |
02/01/2023 |
1.320,00 |
0,00 |
19/04/2023 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
| 102003 |
02/01/2023 |
219,90 |
0,00 |
20/04/2023 |
042 |
|
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME |
| 102004 |
02/01/2023 |
5.500,00 |
0,00 |
19/04/2023 |
042 |
|
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 102005 |
02/01/2023 |
1.365,81 |
0,00 |
26/04/2023 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102006 |
02/01/2023 |
501,87 |
0,00 |
20/04/2023 |
042 |
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 102008 |
02/01/2023 |
4.834,24 |
0,00 |
04/04/2023 |
042 |
|
M C LEMOS & CIA LTDA |
| 102008 |
02/01/2023 |
4.386,13 |
0,00 |
28/04/2023 |
042 |
|
M C LEMOS & CIA LTDA |
| 102009 |
02/01/2023 |
330,00 |
0,00 |
19/04/2023 |
042 |
|
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| 102010 |
02/01/2023 |
600,00 |
0,00 |
19/04/2023 |
042 |
|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE |
| 102011 |
02/01/2023 |
7.500,00 |
0,00 |
19/04/2023 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
| 102012 |
02/01/2023 |
1.400,00 |
0,00 |
18/04/2023 |
042 |
|
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
| 323001 |
23/03/2023 |
522,62 |
0,00 |
19/04/2023 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 331002 |
31/03/2023 |
2.001,30 |
0,00 |
03/04/2023 |
042 |
|
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
| 403001 |
03/04/2023 |
1.158,15 |
0,00 |
03/04/2023 |
042 |
|
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
| 404001 |
04/04/2023 |
13.500,00 |
0,00 |
04/04/2023 |
042 |
|
ROGERIO DA SILVA VIEIRA NEIVA |
| 404002 |
04/04/2023 |
1.050,00 |
0,00 |
04/04/2023 |
042 |
|
KAMILLA MEDEIROS DA SILVA |
| 404003 |
04/04/2023 |
1.050,00 |
0,00 |
04/04/2023 |
042 |
|
GESSICA GUEDES LISBOA |
| 412001 |
12/04/2023 |
900,00 |
0,00 |
12/04/2023 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 412002 |
12/04/2023 |
900,00 |
0,00 |
12/04/2023 |
042 |
|
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 414001 |
14/04/2023 |
1.000,00 |
0,00 |
14/04/2023 |
042 |
|
FRANCISCO CRISTIANO SOUZA SANTOS |
| 414002 |
14/04/2023 |
1.800,00 |
0,00 |
14/04/2023 |
042 |
|
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
| 417001 |
17/04/2023 |
950,00 |
0,00 |
17/04/2023 |
042 |
|
SEBASTIÃO FRANCISCO FILHO |
| 418001 |
18/04/2023 |
25.152,64 |
0,00 |
20/04/2023 |
042 |
|
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| 419001 |
19/04/2023 |
450,00 |
0,00 |
19/04/2023 |
042 |
|
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 419002 |
19/04/2023 |
450,00 |
0,00 |
19/04/2023 |
042 |
|
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Page 2 of 3 |
Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 |
|
|
|
|
|
|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 |
|
|
|
|
|
|
| ANEXO VIII |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
|
|
|
Referência : Abril de 2023 |
| Nº do Empenho |
Data do Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Data do Pagamento |
Conta Pagadora |
Nº do Documento |
Credor |
| 419003 |
19/04/2023 |
450,00 |
0,00 |
19/04/2023 |
042 |
|
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 419004 |
19/04/2023 |
450,00 |
0,00 |
19/04/2023 |
042 |
|
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 419005 |
19/04/2023 |
48.269,87 |
0,00 |
20/04/2023 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 419005 |
19/04/2023 |
40.301,58 |
48.269,87 |
20/04/2023 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 419006 |
19/04/2023 |
13.591,79 |
5.202,34 |
20/04/2023 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 419006 |
19/04/2023 |
5.202,34 |
0,00 |
20/04/2023 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 419007 |
19/04/2023 |
1.100,00 |
0,00 |
19/04/2023 |
042 |
|
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| 419008 |
19/04/2023 |
3.263,42 |
0,00 |
20/04/2023 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 419008 |
19/04/2023 |
22.808,58 |
3.263,42 |
20/04/2023 |
042 |
FOPAG |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 420001 |
20/04/2023 |
9.140,00 |
0,00 |
20/04/2023 |
042 |
|
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP |
| 420002 |
20/04/2023 |
1.700,00 |
0,00 |
20/04/2023 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 420003 |
20/04/2023 |
3.500,00 |
0,00 |
20/04/2023 |
042 |
|
ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV |
| 424001 |
24/04/2023 |
309,65 |
0,00 |
26/04/2023 |
042 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 424002 |
24/04/2023 |
1.800,00 |
0,00 |
24/04/2023 |
042 |
|
RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA |
| 424003 |
24/04/2023 |
1.800,00 |
0,00 |
24/04/2023 |
042 |
|
ADELIA DE SOUZA CORADO |
| 424004 |
24/04/2023 |
4.126,29 |
0,00 |
24/04/2023 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
| 425001 |
25/04/2023 |
26.331,57 |
0,00 |
25/04/2023 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 426001 |
26/04/2023 |
630,00 |
0,00 |
26/04/2023 |
042 |
|
EDEILSON PEREIRA DO O 67019315372 |
| 427001 |
27/04/2023 |
120,00 |
0,00 |
27/04/2023 |
042 |
|
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
| 427002 |
27/04/2023 |
1.107,35 |
0,00 |
27/04/2023 |
042 |
|
D. M. CARVALHO BRITO |
| 427003 |
27/04/2023 |
2.046,60 |
0,00 |
27/04/2023 |
042 |
|
D. M. CARVALHO BRITO |
| 428001 |
28/04/2023 |
1.988,81 |
0,00 |
28/04/2023 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
| 428002 |
28/04/2023 |
990,00 |
0,00 |
28/04/2023 |
042 |
|
VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
| 428003 |
28/04/2023 |
1.700,00 |
0,00 |
28/04/2023 |
042 |
|
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
| 428004 |
28/04/2023 |
240,00 |
0,00 |
28/04/2023 |
042 |
|
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
| 428005 |
28/04/2023 |
2.007,05 |
0,00 |
28/04/2023 |
042 |
|
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
| 428006 |
28/04/2023 |
781,00 |
0,00 |
28/04/2023 |
042 |
|
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
| 428007 |
28/04/2023 |
850,00 |
0,00 |
28/04/2023 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Page 3 of 3 |
Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022 |
|
|
|
|
|
|
| CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 |
|
|
|
|
|
|
| ANEXO VIII |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
|
|
|
Referência : Abril de 2023 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Nº do |
Data do |
|
|
Data do |
Conta |
Nº do |
|
| Empenho |
Empenho |
Valor Pago |
Descontos |
Pagamento |
Pagadora |
Documento |
Credor |
| |
Total Geral |
332.514,19 |
56.735,63 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
|
|
|
|
|
| PRESIDENTE |
TESOUREIRO |
CONTADOR |
|
|
|
|
|
| 015.342.803-16 |
009.846.183-41 |
226.500.163-53 |
|
|
|
|
|