BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 31/05/2023 15h07, última modificação 31/05/2023 15h07

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

page_1_of_3 anexos_instrucao_normativa_no_62022 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Abril de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
22 19/04/2023 626,60 0,00 19/04/2023 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
23 20/04/2023 28.797,96 0,00 20/04/2023 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
24 20/04/2023 9.813,50 0,00 20/04/2023 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
25 20/04/2023 736,48 0,00 20/04/2023 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
26 25/04/2023 12.074,12 0,00 25/04/2023 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
27 25/04/2023 2.854,81 0,00 25/04/2023 042 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
28 24/04/2023 1.832,16 0,00 24/04/2023 042 CORRENTE PREV - RPPS
102001 02/01/2023 330,00 0,00 28/04/2023 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
102002 02/01/2023 1.320,00 0,00 19/04/2023 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
102003 02/01/2023 219,90 0,00 20/04/2023 042 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
102004 02/01/2023 5.500,00 0,00 19/04/2023 042 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
102005 02/01/2023 1.365,81 0,00 26/04/2023 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
102006 02/01/2023 501,87 0,00 20/04/2023 042 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102008 02/01/2023 4.834,24 0,00 04/04/2023 042 M C LEMOS & CIA LTDA
102008 02/01/2023 4.386,13 0,00 28/04/2023 042 M C LEMOS & CIA LTDA
102009 02/01/2023 330,00 0,00 19/04/2023 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
102010 02/01/2023 600,00 0,00 19/04/2023 042 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
102011 02/01/2023 7.500,00 0,00 19/04/2023 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
102012 02/01/2023 1.400,00 0,00 18/04/2023 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
323001 23/03/2023 522,62 0,00 19/04/2023 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
331002 31/03/2023 2.001,30 0,00 03/04/2023 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
403001 03/04/2023 1.158,15 0,00 03/04/2023 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
404001 04/04/2023 13.500,00 0,00 04/04/2023 042 ROGERIO DA SILVA VIEIRA NEIVA
404002 04/04/2023 1.050,00 0,00 04/04/2023 042 KAMILLA MEDEIROS DA SILVA
404003 04/04/2023 1.050,00 0,00 04/04/2023 042 GESSICA GUEDES LISBOA
412001 12/04/2023 900,00 0,00 12/04/2023 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
412002 12/04/2023 900,00 0,00 12/04/2023 042 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
414001 14/04/2023 1.000,00 0,00 14/04/2023 042 FRANCISCO CRISTIANO SOUZA SANTOS
414002 14/04/2023 1.800,00 0,00 14/04/2023 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
417001 17/04/2023 950,00 0,00 17/04/2023 042 SEBASTIÃO FRANCISCO FILHO
418001 18/04/2023 25.152,64 0,00 20/04/2023 042 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
419001 19/04/2023 450,00 0,00 19/04/2023 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
419002 19/04/2023 450,00 0,00 19/04/2023 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
Page 2 of 3 Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Abril de 2023
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
419003 19/04/2023 450,00 0,00 19/04/2023 042 EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA
419004 19/04/2023 450,00 0,00 19/04/2023 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
419005 19/04/2023 48.269,87 0,00 20/04/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
419005 19/04/2023 40.301,58 48.269,87 20/04/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
419006 19/04/2023 13.591,79 5.202,34 20/04/2023 042 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
419006 19/04/2023 5.202,34 0,00 20/04/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
419007 19/04/2023 1.100,00 0,00 19/04/2023 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
419008 19/04/2023 3.263,42 0,00 20/04/2023 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
419008 19/04/2023 22.808,58 3.263,42 20/04/2023 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
420001 20/04/2023 9.140,00 0,00 20/04/2023 042 KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP
420002 20/04/2023 1.700,00 0,00 20/04/2023 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
420003 20/04/2023 3.500,00 0,00 20/04/2023 042 ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
424001 24/04/2023 309,65 0,00 26/04/2023 042 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
424002 24/04/2023 1.800,00 0,00 24/04/2023 042 RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA
424003 24/04/2023 1.800,00 0,00 24/04/2023 042 ADELIA DE SOUZA CORADO
424004 24/04/2023 4.126,29 0,00 24/04/2023 042 CORRENTE PREV - RPPS
425001 25/04/2023 26.331,57 0,00 25/04/2023 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
426001 26/04/2023 630,00 0,00 26/04/2023 042 EDEILSON PEREIRA DO O 67019315372
427001 27/04/2023 120,00 0,00 27/04/2023 042 B. SOUZA & F. MACEDO LTDA
427002 27/04/2023 1.107,35 0,00 27/04/2023 042 D. M. CARVALHO BRITO
427003 27/04/2023 2.046,60 0,00 27/04/2023 042 D. M. CARVALHO BRITO
428001 28/04/2023 1.988,81 0,00 28/04/2023 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
428002 28/04/2023 990,00 0,00 28/04/2023 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
428003 28/04/2023 1.700,00 0,00 28/04/2023 042 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
428004 28/04/2023 240,00 0,00 28/04/2023 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
428005 28/04/2023 2.007,05 0,00 28/04/2023 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
428006 28/04/2023 781,00 0,00 28/04/2023 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
428007 28/04/2023 850,00 0,00 28/04/2023 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
Page 3 of 3 Anexos - Instrução Normativa nº 6/2022
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19
ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Abril de 2023
Nº do Data do Data do Conta Nº do
Empenho Empenho Valor Pago Descontos Pagamento Pagadora Documento Credor
Total Geral 332.514,19 56.735,63
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADOR
015.342.803-16 009.846.183-41 226.500.163-53

Ações do documento