| ANEXO VIII |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
|
Referência : FEVEREIRO de 2020 |
|
|
|
| Nº do |
Data do |
Valor Pago |
Descontos |
Data do |
Conta |
Nº do |
Credor |
| Empenho |
Empenho |
|
|
Pagamento |
Pagadora |
Documento |
|
| 420 |
27/02/2020 |
2.374,18 |
0,00 |
27/02/2020 |
042 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
| 421 |
19/02/2020 |
566,96 |
0,00 |
19/02/2020 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
| 422 |
20/02/2020 |
4.506,24 |
0,00 |
20/02/2020 |
042 |
|
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| 423 |
28/02/2020 |
1.111,23 |
0,00 |
28/02/2020 |
042 |
|
CORRENTE PREV - RPPS |
| 424 |
21/02/2020 |
8.959,02 |
0,00 |
21/02/2020 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 425 |
21/02/2020 |
646,37 |
0,00 |
21/02/2020 |
042 |
|
MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 427 |
20/02/2020 |
8.382,81 |
0,00 |
20/02/2020 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 102044 |
02/01/2020 |
507,21 |
0,00 |
20/02/2020 |
042 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| 102046 |
02/01/2020 |
3.700,00 |
0,00 |
18/02/2020 |
042 |
|
MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
| 102047 |
02/01/2020 |
1.045,00 |
0,00 |
21/02/2020 |
042 |
|
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV |
| 102049 |
02/01/2020 |
50.887,60 |
30.112,40 |
18/02/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 102049 |
02/01/2020 |
30.112,40 |
0,00 |
18/02/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 102050 |
02/01/2020 |
11.980,33 |
3.029,85 |
18/02/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 102050 |
02/01/2020 |
3.029,85 |
0,00 |
18/02/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
| 102051 |
02/01/2020 |
7.904,75 |
995,25 |
18/02/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 102051 |
02/01/2020 |
995,25 |
0,00 |
18/02/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
| 102052 |
02/01/2020 |
4.807,00 |
418,00 |
19/02/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
| 102052 |
02/01/2020 |
418,00 |
0,00 |
19/02/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
| 102053 |
02/01/2020 |
1.300,00 |
0,00 |
19/02/2020 |
042 |
|
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
| 102055 |
02/01/2020 |
835,09 |
0,00 |
03/02/2020 |
042 |
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 102056 |
02/01/2020 |
83,64 |
0,00 |
19/02/2020 |
042 |
|
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| 203026 |
03/02/2020 |
1.200,00 |
0,00 |
03/02/2020 |
042 |
|
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO |
| 203028 |
03/02/2020 |
1.300,00 |
0,00 |
28/02/2020 |
042 |
|
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
| 203029 |
03/02/2020 |
229,90 |
0,00 |
28/02/2020 |
042 |
|
GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA |
| 204018 |
04/02/2020 |
1.350,00 |
0,00 |
04/02/2020 |
042 |
|
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
| 205028 |
05/02/2020 |
84,00 |
0,00 |
07/02/2020 |
042 |
|
CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
| 207019 |
07/02/2020 |
295,51 |
0,00 |
10/02/2020 |
042 |
|
D. M. CARVALHO BRITO |
| 210038 |
10/02/2020 |
1.200,00 |
0,00 |
10/02/2020 |
042 |
|
NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
| 213013 |
13/02/2020 |
200,00 |
0,00 |
13/02/2020 |
042 |
|
MONICA CAVALCANTE |
| 214023 |
14/02/2020 |
690,00 |
0,00 |
17/02/2020 |
042 |
|
CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA |
| 214024 |
14/02/2020 |
530,00 |
0,00 |
14/02/2020 |
042 |
|
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
| 217021 |
17/02/2020 |
1.800,00 |
0,00 |
17/02/2020 |
042 |
|
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA |
| 217023 |
17/02/2020 |
1.310,70 |
0,00 |
21/02/2020 |
042 |
|
GEDIVANIA DE SOUZA BRANDAO PAIVA 00475756380 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 of 2 |
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 -CNPJ:06554257/0001-71 |
ANEXO VIII |
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS |
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE |
Referência : FEVEREIRO de 2020 |
Anexos - Resolução nº 09/2018 |
| Nº do |
Data do |
Valor Pago |
Descontos |
Data do |
Conta |
Nº do |
Credor |
| Empenho |
Empenho |
|
|
Pagamento |
Pagadora |
Documento |
|
| 217024 |
17/02/2020 |
8.572,77 |
1.027,23 |
20/02/2020 |
042 |
|
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 217024 |
17/02/2020 |
1.027,23 |
0,00 |
20/02/2020 |
042 |
DESCONTO |
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
| 218014 |
18/02/2020 |
450,00 |
0,00 |
18/02/2020 |
042 |
EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
|
| 218015 |
18/02/2020 |
450,00 |
0,00 |
18/02/2020 |
042 |
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
|
| 218016 |
18/02/2020 |
450,00 |
0,00 |
18/02/2020 |
042 |
FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
|
| 218017 |
18/02/2020 |
450,00 |
0,00 |
18/02/2020 |
042 |
VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
|
| 219019 |
19/02/2020 |
350,00 |
0,00 |
19/02/2020 |
042 |
FABRICIANO DE SOUSA DOS SANTOS |
|
| 220053 |
20/02/2020 |
200,00 |
0,00 |
20/02/2020 |
042 |
MONICA CAVALCANTE |
|
| 220054 |
20/02/2020 |
19.360,95 |
0,00 |
20/02/2020 |
042 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 228055 |
28/02/2020 |
127,50 |
0,00 |
28/02/2020 |
042 |
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
|
| 228056 |
28/02/2020 |
1.600,00 |
0,00 |
28/02/2020 |
042 |
VALERIA LEMOS NOGUEIRA CAVALCANTE |
|
| 228057 |
28/02/2020 |
200,00 |
0,00 |
28/02/2020 |
042 |
MONICA CAVALCANTE |
|
| 228058 |
28/02/2020 |
1.717,36 |
0,00 |
28/02/2020 |
042 |
CORRENTE PREV - RPPS |
|
| |
Total Geral |
189.298,85 |
35.582,73 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO |
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA |
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA |
|
|
|
|
|
| PRESIDENTE |
TESOUREIRO |
CONTADORA CRC 4363/O-PI |
|
|
|
|
|
| 350.594.273-15 |
359.797.393-00 |
226.500.163-53 |
|
|
|
|
|